老师 这题为什么选择用期末所有这权益的公式来计 问
因为题目只给了期末所有者权益数据,期初未提供,所以用期末数;若算期间指标(如平均净资产),通常用平均所有者权益,但本题无期初数,只能用期末数替代。 答
请问11月才报关出口,但是10月提前收到库存商品发 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问:试算平衡表中的本期发生额合计跟期末余额合 问
同学你好, 期初余额 加 本期发生额=期末余额 答
请问老师,装订凭证,里面的银行对账单、财务报表、 问
同学你好, 第一页,科目余额表 第2部分,按照凭证号排序会计凭证 第三部分 财务报表 最后银行对账单 答
1688店铺下单付款的怎么关联到对公账户,可以开发 问
你们提现绑定公司账户就可以 可以开 不是打到公司账户,你们单位销售出去的可以开 答

缴纳残疾人保障金,怎么做分录?需要先计提吗?
答: 借:管理费用--残保金 贷:银行存款或现金 计提时; 借:管理费用 贷:其他应交款--残保金 缴纳时: 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款 企业缴纳残疾人就业保障金通过管理费用--残疾人就业保障金核算;
老师,残疾人保障金申报表缴纳的是本月的残疾人保障金,那还需要计提吗?如果需要计提,计提和缴纳残保金的分录怎么做?
答: 你好这个各地有差异 我们是一年交一次 借记“管理费用——残疾人就业保障金”科目,贷记“其他应付款——应付残疾人就业保障金”科目 实际上交时,借:其他应付款——应付残疾人就业保障金贷:“银行存款”科目。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
缴纳残疾人就业保障金怎么做分录?需要计提吗?
答: 你好 需要计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残保金 借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目




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蓝色星空 追问
2019-03-19 11:13
庄老师 解答
2019-03-19 11:17