送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-05-30 10:50

应收、其他应收为负,应付账款也为负数,进行往来重分类,直接在报表在修改即可

Anna 追问

2019-05-30 10:56

文文老师,直接报表里面改公示是吗?那利润表结转分录是错的咋整哩

文文老师 解答

2019-05-30 11:04

直接报表里面改
应该是利润表取数出错吧,不是分录出错吧。
也直接在报表中修改

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相关问题讨论
资产为负数?不可能出现 这种情况 的。 资产总额不是负数吧
2019-05-30 12:11:51
应收、其他应收为负,应付账款也为负数,进行往来重分类,直接在报表在修改即可
2019-05-30 10:50:26
你好,你是不是只做了支付分红分录,没有做分配的分录?
2019-05-28 15:35:03
你好 那你通过以前年度损益调整来调整
2019-10-11 14:27:21
您好,不是的,如果应付账款在借方,资产负债表里的应付账款,就是负数来体现的。因为应付账款是贷方的话,资产负债表里显示的才是正数,借方余额的话,就是负数了。
2019-02-20 20:39:53
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