送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-30 08:59

您好
借 银行存款
贷 应付账款

cdr55066 追问

2019-05-30 08:59

老师,具体一点怎么做

cdr55066 追问

2019-05-30 08:59

在两个月分别做分录吗?

bamboo老师 解答

2019-05-30 09:03

4月
借:应付账款 10000
贷:银行存款 10000
借:材料等 9950
借:应付账款 9950
5月
借 银行存款 50
贷 应付账款 50

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相关问题讨论
您好 借 银行存款 贷 应付账款
2019-05-30 08:59:02
同学你好 可以的,50元计入营业外收入就行了
2020-09-03 13:37:24
8月的时候:借:库存商品10000 贷:银行存款9500 贷:应付账款 500 9月:借:应付账款500 贷:银行存款500 如果8月做错,可以红字冲销,按正确做
2015-10-07 15:44:59
你好;你预付款 13500是怎么做科目的 ; 我好判断怎么处理   
2023-06-02 09:52:02
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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