老师,我们采购东西,4月份付款10000元,然后收到9950的发票,然后五月份他们给我退回50元,请问怎么做分录?

cdr55066
于2019-05-30 08:58 发布 635次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-30 08:59
您好
借 银行存款
贷 应付账款
相关问题讨论
您好
借 银行存款
贷 应付账款
2019-05-30 08:59:02
同学你好
可以的,50元计入营业外收入就行了
2020-09-03 13:37:24
8月的时候:借:库存商品10000 贷:银行存款9500 贷:应付账款 500
9月:借:应付账款500 贷:银行存款500
如果8月做错,可以红字冲销,按正确做
2015-10-07 15:44:59
你好;你预付款 13500是怎么做科目的 ; 我好判断怎么处理
2023-06-02 09:52:02
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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2019-05-30 09:03