送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-30 08:35

您好
借 应付职工应酬~工资
贷 银行存款
请问是多计提了么

小草 追问

2019-05-30 08:40

是的

bamboo老师 解答

2019-05-30 08:42

那可以以后少计提或者现在冲销多计提的金额

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相关问题讨论
您好 借 应付职工应酬~工资 贷 银行存款 请问是多计提了么
2019-05-30 08:35:51
您好,多计提2000按原分录红字冲回。
2020-06-11 20:37:25
计提的工资和实际发的工资有差异到时候,可以补提或冲回。 这个调整,可以在下次计提工资时,一并调整。 相关分录 借:管理费用(或销售费用、生产成本、制造费用等科目)---工资 贷:应付职工薪酬 如果计提多了,电算化核算的,要做红数冲销的
2020-06-15 15:28:35
您好!这个正常做就好了。比如6月计提,现在发,就现在做发的分录
2022-07-01 11:03:56
你好把多计提的做冲回处理
2020-06-13 17:34:47
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