送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-28 14:21

您好
借:预付账款 房租 160
贷:其他应付款——股东 140
银行存款  20

烂漫的棉花糖 追问

2019-05-28 14:23

贷方;能不能做实收资本140

烂漫的棉花糖 追问

2019-05-28 14:24

这是内账

烂漫的棉花糖 追问

2019-05-28 14:26

我们是酒店他们之前还有70万转让费,100万房租,没有经过财务,我都给他们走实收资本里面了

bamboo老师 解答

2019-05-28 14:29

内帐的话 可以做实收资本

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:预付账款 房租 160 贷:其他应付款——股东 140 银行存款 20
2019-05-28 14:21:31
您好!借预付账款160 贷其他应付款140 银行存款20
2019-05-28 11:38:03
如果不想开发票交税,就不要走银行,不然你没办法解释啊
2018-02-28 16:39:22
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,同学。 需要冲,如果 结清了,就需要了, 你是作为资本公积处理。
2019-10-18 17:09:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...