送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-28 11:38

您好!借预付账款160 贷其他应付款140 银行存款20

烂漫的棉花糖 追问

2019-05-28 11:39

为什么贷其他应付账款(老板说公司已经交过了)

宋生老师 解答

2019-05-28 11:41

你好!这个其他应付款是付老板的。

烂漫的棉花糖 追问

2019-05-28 11:50

老板说不用付给他了,能不能贷方做到实收资本,是内账,他们有很多事情拿钱不经过财务

宋生老师 解答

2019-05-28 14:20

你好!内账可以的,内账自己清楚就行了。

烂漫的棉花糖 追问

2019-05-28 14:28

借   预付账款   房租160万
    贷    实收资本140万
            银行存款20万(走银行账的)

烂漫的棉花糖 追问

2019-05-28 14:29

可以吗

宋生老师 解答

2019-05-28 14:30

你好!可以的。可以这样。

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相关问题讨论
您好!借预付账款160 贷其他应付款140 银行存款20
2019-05-28 11:38:03
您好 借:预付账款 房租 160 贷:其他应付款——股东 140 银行存款 20
2019-05-28 14:21:31
如果不想开发票交税,就不要走银行,不然你没办法解释啊
2018-02-28 16:39:22
这个可以先按月做费用借管理费用 贷预付账款,后续有发票再冲掉这个按发票做,先权责发生制先做费用
2019-08-24 10:01:47
你好,你可以做现金还回然后再借出去,借:现金599936.41 贷:其他应收款,再借出去,借:其他应收款 贷:现金,这样年底收回就不视同红利分配纳税了。或者也可以用费用来冲减。
2016-11-23 16:18:01
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