老师,这张发票实际是含税价3113,对方多开了发票给我司,经协商对方也不愿意重新开具,我这边该如何处理?
Be yourself
于2019-05-28 09:18 发布 1219次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-28 09:19
你好,多开发票应当把发票红冲,然后按正确金额开具发票才是的
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你好,多开发票应当把发票红冲,然后按正确金额开具发票才是的
2019-05-28 09:19:22

您好
按照您实际应该支付的金额入账
2019-05-28 12:54:47

那就按发票入账不需要付款就做营业外收入
2019-06-13 17:25:50

您好
按照您公司应该实际承担的费用入账即可
2019-05-20 10:40:04

你好!能使用就可以了,建议算了.
2019-07-15 10:25:33
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