老师您好:请教一下,月末暂估入账的原材料已结转成本,在下月初需要用红字冲销吗?如果一直挂着应付款没冲销怎么处理?发票一直没收到
灵巧的滑板
于2019-05-27 16:30 发布 1862次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
2019-05-27 16:31
你好,可以等收到发票后再红字冲销
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生产领用时借生产成本的原材料。
2023-06-29 11:54:49

您好
借:以前年度损益调整1100
借:应付账款-暂估40000
贷:应付账款 41100
借:利润分配-未分配利润 1100
贷:以前年度损益调整 1100
2021-04-28 15:53:35

你好,用负数冲减暂估时借:原材料,贷:应付账款-暂估
2020-09-16 17:08:41

你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01

账务不用处理,所得税汇算清缴时调增即可。
2018-06-16 17:02:38
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