老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

老师,如果我销项价税合计12174进项是11560应交的税款是直接交他们的差额吗?
答: 您好 请问您销项税率多少 进项是价税合计么 税率多少
老师,我想问一下,如果本月的进项税额大于销项税额,是不是不用结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目,那如果次月算来要交增值税的话,是直接转本月的进项、销项,还是要把上月的进项和销项都要一起结转了?
答: 你好,进项大于销项,不用结转应交税费-应交增值税(转出未交增值税),次月要交增值税,直接根据实际要交的增值税金额来结转。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上期留底税额有638.36元,本期销项大于进项差额有946.24元,请问增值税计提分录如何写吗?直接是按进销项差额做吗:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税 ) 946.24 贷:应交税费—未交增值税 946.24
答: 您好 这样写分录正确的




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2019-05-25 16:42
bamboo老师 解答
2019-05-25 16:45
小蜗牛 追问
2019-05-25 16:58
bamboo老师 解答
2019-05-25 16:59
小蜗牛 追问
2019-05-25 17:01
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2019-05-25 17:01
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2019-05-25 17:15
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2019-05-25 17:16
小蜗牛 追问
2019-05-25 17:27
bamboo老师 解答
2019-05-25 17:28