公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

物业管理的收入客户多数不开发票,都做未开票收了,开票的是开1年的,确认收入是按月确认,未开票怎么申报税务,,开票的又怎么报税,后来又有开票的怎么冲,又怎么报税
答: 比如,你这个月只有未开票收入,那你申报的时候直接填未开票收入那一栏,如果有未开票又有开票的,还是一样,开票的填入开具增值税发票那一栏,未开票收入填未开票那一栏,后期把申报过的未开票又开了票的,开票金额填开具增值税发票栏,未开票收入那填负数把开票金额冲掉。
物业管理的收入客户多数不开发票,都做未开票收了,开票的是开1年的,确认收入是按月确认,未开票怎么申报税务,,开票的又怎么报税,后来又有开票的怎么冲,又怎么报税
答: 在增值税主表里面,有一个专门 的未开票收入的栏在那里填写。就是了。 在税控盘里面直接远程抄报。 又开票,那么就是在申报的时候未开票收入减少,开票收入增加。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销售货物已收款,当月未开发票(客户暂时未要发票),账务处理上该确认收入确认收入,该计税计税,报税做无票收入处理,但是后来的月份客户又要发票了,后期又给开了发票,那么在开票的月份如何做账务处理及税务处理?
答: 你这个不是涉及账务处理的 你需要申报的时候,减少未开票收入,同时增加开票收入的




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清水幽萍 追问
2019-05-24 21:52
陈诗晗老师 解答
2019-05-24 23:24