老师您好,工厂购买的纸箱怎么写分录? 问
借 原材料等应交税费应交增值税进项 贷银行存款 答
老师这个第二大题就是那种交易性金融政策但是是 问
您好 借:银行存款 2000%2B6820=8820 贷:股本2000*1=2000 贷:资本公积 2000*4.5-2000*1-2000*4.5*0.02=6820 答
旧公司年中建账,只有应付账款金额,库存商品金额能 问
库存商品商品需要根据供应商的送货单才能估计的 答
研发费用加计扣除 外聘的研发人员劳务费 是凭借 问
你好,是需要劳务发票 答
老师咨询哈:23年的发票12万 因为某些原因做到24 问
你好,同学,这个也是可以的 答
公账打款给法人做备用金 ,法人拿发票过来报销,可以直接做借:管理费用 贷:其他应付款吗
答: 你好 前期借支备用金计入其他应付了么
法人拿了发票来公司报销,做借:管理费用,贷:其它应付款,后面公司再支付给法人的时候做借:其它应付款,贷:银行存款。可以这样做吗?
答: 可以的,可以这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司从对公账户转了1万块给法人做备用金,用作日常报销使用。由于之前有欠法人款项,一直通过其他应付款-XXX记账。那请问老师转给法人这笔备用金可以通过其他应付款,不通过其他应收款来记账可以吗?借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金。
答: 转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。 借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
Z 追问
2019-05-23 14:52
Z 追问
2019-05-23 14:53
bamboo老师 解答
2019-05-23 14:53
Z 追问
2019-05-23 14:55
bamboo老师 解答
2019-05-23 15:00
Z 追问
2019-05-23 15:03
bamboo老师 解答
2019-05-23 15:06