法人拿了发票来公司报销,做借:管理费用,贷:其它应付款,后面公司再支付给法人的时候做借:其它应付款,贷:银行存款。可以这样做吗?
邓邓?
于2022-01-28 15:10 发布 1199次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-28 15:13
可以的,可以这么做的。
相关问题讨论

同学,你好,按第二种方式
2020-05-02 11:02:20

同学你好,如果是支付的当月或者上月租金是借管理费用。如果是预付的下月的,应该是借预付账款
2024-02-29 17:01:50

学员您好,是的,对的
2024-01-04 13:06:08

财务费用担保费做这个。
2023-10-19 11:31:58

管理费用 就不用暂估,可以直接做管理费用 ,然后发票来了,贴后面
2023-10-16 15:46:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
邓邓? 追问
2022-01-28 15:28
郭老师 解答
2022-01-28 15:34