送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-13 14:08

不可以,应该先将公户提备用金办理转账,将银行存款转入公户,然后再办理支票开出,将借管理费用的款项转入其他应收款。

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不可以,应该先将公户提备用金办理转账,将银行存款转入公户,然后再办理支票开出,将借管理费用的款项转入其他应收款。
2023-03-13 14:08:00
你好,是可以这样做的呢
2022-04-11 22:50:04
你的分录基本上是正确的,但是在处理电费的分录时,应该是借管理费用,贷银行存款,因为电费是一项管理费用,支付电费后,银行存款会减少。所以,你应该借管理费用,贷银行存款。
2023-07-24 15:51:21
学员您好,工资社保是要计提的,要不然你这样很难查账,走应付职工薪酬科目就可以查到所有明细的,你这分录没错,计提一下就行
2022-01-08 12:27:43
严格来说不可以的,社保需要计提 必须通过应付职工薪酬
2022-05-05 20:47:41
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