送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-05-21 17:55

你好!
借:银行存款
贷:管理费用-工资

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相关问题讨论
你好! 借:银行存款 贷:管理费用-工资
2019-05-21 17:55:23
你好 发工资 借,应付职工薪酬一工资8600 贷,银行存款等8600 退回200 借,银行存款或库存现金200 贷,应交税费一应交个税200
2020-07-29 16:37:12
您好,有可能是前面计提的少了,可以再把这个差额计提出来就行了。
2018-04-05 16:52:12
你好,做计提相反的分录 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2017-03-03 12:51:19
您好!可以。但是外帐可以不用全额计提。全额计提是错的
2017-05-25 16:01:48
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