我们分公司,发票是总公司开给客户,客户打钱到总公司在转给分公司,总公司收取几个点的费用,直接把剩下货款打过来,这个费用怎么做分录?
一休哥
于2019-05-21 15:15 发布 1483次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-05-21 16:03
借:银行存款
管理费用
贷:营业收入
相关问题讨论

作为收取的管理费处理,
管理费用
2019-06-15 11:40:48

借:银行存款
管理费用
贷:营业收入
2019-05-21 16:03:32

借:银行存哦
管理费用
贷:营业收入
2019-06-15 12:39:03

您好,总公司收取的费用,借:管理费用-服务费用,贷;应收账款-客户。
2019-06-15 12:36:09

您好, 建议贵公司不用做总公司付款的分录了,可以按取出来的贵公司该收到的费用做账处理即可。借:现金或者银行存款,贷;其他业务收入-手续费收入等科目,应交税费-应交增值税。
2017-09-20 19:05:21
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