我们分公司,发票是总公司开给客户,客户打钱到总公司在转给分公司,总公司收取几个点的费用,直接把剩下货款打过来,这个费用怎么做分录?

一休哥
于2019-06-15 11:38 发布 1744次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-06-15 11:40
作为收取的管理费处理,
管理费用
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你好,是站在哪个公司的角度
2017-05-11 09:21:10
你好,你收钱时做借:银行存款,贷:应付账款-总公司,然后理赔时做借:管理费用,贷:银行存款。
2019-09-05 13:13:31
实际是哪个企业的业务
2019-05-07 17:18:36
学员,你好,如果只是往来走账可以直接挂往来款项就可以了。
2018-01-23 09:29:58
你好,总公司借其他应收款,分公司贷,银行存款
分公司借银行存款贷其他应付款总公司。
2021-10-18 16:31:17
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