老师好,上个月进项开少了,交了5000多增值税,我们平 问
您好,这个最好按税负来交好些 答
危险品公司购买了二手车开了专用发票可以抵税吗 问
您好,可以的,可以抵扣的 答
这期的留底税额可以抵减上期的增值税吗(上期的是 问
同学,你好 是可以的 答
老师,注销公司,但有笔欠法人的其他应付款,不转入营 问
可以结转实收资本或者资本公积科目。 答
老师,住宿费专票的进项税可以抵扣哈?高铁票也可以 问
同学,你好 住宿费专票的进项税可以抵扣哈? 差旅费吗?是可以的 高铁票也可以抵扣进项税哈? 差旅费吗?可以的 答


老师,生产型企业退税,比如1月份,销售-进项税额是-10000,允许退税额是8000,这里有2000进项税额留底。2月销项税额-进项是-9000,可以退税额是10000,那2月申请退税额是2月的9000,还是可以包含1月产生的2000呢,也就是说2月可以退10000吗
答: 一月末留底税额2000,2月进账税额9000,没有内销,退税限额是11000,申请退税10000,那就是退10000。
老师我我公司7月份出口的货物在26年的1月份开具了增值税的普通发票。现在12月份做账的时候我确认未开票收入。12月份应该还有一个就是进项税额转出。12月的留抵税额=内销的进项+外销的进项—内销的项—进项税额转出。那我1月份(所属期是12月)也就是这个月不申报免抵退,1月份没出口,只有内销。等到2月份15号前申报1月份税时,再申报免抵退。那这时候的留底税额变小了。(2月份肯定销项大于进项。)假设两个月留底税额都<申报的免抵退税额。那我延迟到申报,是不是有点亏啊
答: 同学你好, 如果退税金额较大的话, 从资金周转角度来说,那肯定是先退税回来, 次月再多交税出去较好。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好老师,想问下,假如之前留底3万,本期进项 0,销项1万,本期期末留底税额是0还是,2万呢?我们2019.3月留底0,这2季度,都是有一点销项,进项0,账面留底税额是1万多,都是2019.4-2021.9月期间留底存下来的,这种可以退税吗
答: 你好,本期留底2万元。 也是可以退税的




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小歪 追问
2019-05-20 14:32
小歪 追问
2019-05-20 14:33
俞老师 解答
2019-05-20 18:36