送心意

涵老师

职称中级会计师,经济师

2019-05-19 14:06

您好:这种情况需要你与对方公司对账,将每一笔往来款都必须对清,从中找出差额之所在,然后在根据实际情况进行调整记账凭证。

上善若水。 追问

2019-05-19 14:06

好的 老师

上善若水。 追问

2019-05-19 14:09

老师对账一般是出纳对 还是会计对?

涵老师 解答

2019-05-19 14:09

一般企业是往来会计负责对账。

上善若水。 追问

2019-05-19 14:10

涵老师 解答

2019-05-19 14:14

如果没有往来会计,看部门工作安排。祝工作顺利。

上传图片  
相关问题讨论
您好:这种情况需要你与对方公司对账,将每一笔往来款都必须对清,从中找出差额之所在,然后在根据实际情况进行调整记账凭证。
2019-05-19 14:06:06
您好,按实际到账97000确认销售收入。
2019-04-22 17:48:17
那需要去查,不欠那需要冲掉,但是这个需要做收入才可以,那需要看你们之前对账单才可以,要是真实不欠就冲掉吧,到时候税局查到再说吧,。。。。
2020-01-07 10:41:23
你好,同学!建议用现金把欠挂靠公司的先还了。然后现金支付给挂靠公司,显示出挂靠公司欠贵公司的
2019-01-17 18:20:07
同学你好 这个没有什么影响
2023-10-16 16:03:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...