老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

之前旧公司的客户拿会员卡到现在的新公司刷卷消费,我们要确认收入,跟股东挂账,是不是借其他应收款,贷主营业务收入 后期不会存回来,又要把股东这笔冲平,怎么操作呢?
答: 你好 借其他应收款,贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 挂股东往来 不还回来年末会税个税的
我垫付一笔工程款31126,发生时,我做的分录是:借:其他应收款 31126 贷:银行存款 31126收到工程款,我怎么冲回来,我又要确认收入借:银行存款 贷:主营业务收入
答: 收到工程款,那你垫付的还了没
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年确认收入 借:应收账款--XX有限公司 800100.00 贷:主营业务收入-未开票收入 689741.38 贷:其他应付款-销项税 110358.62今年5月开票了,应该怎么处理呢?怎么做分录?
答: 您去年分录应当是贷:应交税费——应交增值税(销项税额),开票后不另作分录。
1.企业收到C公司交来的出租设备的押金5000元,已存入银行2.某自来水公司收到开户银行通知,委托收取的水费600元已收妥入账为什么贷方是分别是其他应收款、应收账款,而不是其他业务收入、主营业务收入。
卖客户门款1万5,实收现金5000老板收5000,剩余五千对方用自己生产的酒做抵扣门款,借库存现金5000其他应收款5000库存商品5000贷主营业务收入10000,其他业务收入5000,是这样吗

