老师,我们的行业是:架线及设备工程建筑,去年我们的 问
你好,这个是资产五千万以内,人数300人以内,应纳税所得额300万以内。 答
我们公司是制作图书的生产企业,老板为了拿高新补 问
同学你好,没有实际研发活动,即没有费用发生,没有业务发生,那如何归集呀,没办法归集。会计也没办法硬做呀,退一万步说,账能硬做,那业务呢,没办法无中生有呀。 答
当月进项税额转出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 问
同学,你好 因为这个是农产品,只要是农产品就要这么算,这个是特殊算法 答
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”, 问
你好可以的,可以做的 答
个人注册了个体工商户,然后又以个人的名义承接业 问
你好,可以代开。这个是2个主体。可以各自做各自的业务 答

之前旧公司的客户拿会员卡到现在的新公司刷卷消费,我们要确认收入,跟股东挂账,是不是借其他应收款,贷主营业务收入 后期不会存回来,又要把股东这笔冲平,怎么操作呢?
答: 你好 借其他应收款,贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 挂股东往来 不还回来年末会税个税的
我垫付一笔工程款31126,发生时,我做的分录是:借:其他应收款 31126 贷:银行存款 31126收到工程款,我怎么冲回来,我又要确认收入借:银行存款 贷:主营业务收入
答: 收到工程款,那你垫付的还了没
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年确认收入 借:应收账款--XX有限公司 800100.00 贷:主营业务收入-未开票收入 689741.38 贷:其他应付款-销项税 110358.62今年5月开票了,应该怎么处理呢?怎么做分录?
答: 您去年分录应当是贷:应交税费——应交增值税(销项税额),开票后不另作分录。
1.企业收到C公司交来的出租设备的押金5000元,已存入银行2.某自来水公司收到开户银行通知,委托收取的水费600元已收妥入账为什么贷方是分别是其他应收款、应收账款,而不是其他业务收入、主营业务收入。
卖客户门款1万5,实收现金5000老板收5000,剩余五千对方用自己生产的酒做抵扣门款,借库存现金5000其他应收款5000库存商品5000贷主营业务收入10000,其他业务收入5000,是这样吗

