老师您好!我们公司接了一个工程,因为资质不够,所以 问
以后谁给客户开发票如果是你们开的话就是写你们如果是被挂靠公司的话就写被挂靠公司 答
老师好,请问,我们这月股东变了,同时追加注入了资本 问
借银行存款贷实收资本-XX股东 答
老师,你好!请问异地进行设备安装需要预缴税款吗? 问
你好是的是需要的 答
收到百货批发零售增值税普通发票*食品制造机械* 问
你好,这个税目是机械设备不应该来免税的 答
@朴老师,你的所得税不对吧 问
你说的是哪里不对呢? 答

老师,前期收到的货款没有确认收入,放入了其他应付款科目,年底确认无票收入的时候可以借其他应付款,贷主营业务收入 税费吗?
答: 你好,可以这么做,分录的。
老师好,我们是汽车销售公司,我们跟别的汽贸合作卖车,比如,我们卖出一台车的总价款是340000(包括垫的本金和利息;银行的本金和利息),合作汽贸垫款34000,利息是3500,银行借款210000,利息11200,我确认收入时,作借:其他应付款-汽贸(本金)34000 -(利息)3500 应收账款302500 贷:主营业务收入340000同时作 借:银行存款 210000
答: <p>你好!请讲问题写完整谢谢</p>
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我想咨询一下,我现在要把货款和运费区分开,我们发货给客户的运费计入那里?(运费实际是客户自己付的,是客户提前把货款 运费打给我们)。下面的分录是不是写错了,应该把其他应付改为其他应收?销售产品时候 借:应收账款100 其他应付款20 贷:主营业务收入100 现金/银行20 借:现金/银行120 贷:应收账款100 其他应付款20
答: 您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。


纯真的大地 追问
2020-06-10 09:19
郭老师 解答
2020-06-10 09:20
纯真的大地 追问
2020-06-10 09:35
郭老师 解答
2020-06-10 09:37
郭老师 解答
2020-06-10 09:37
纯真的大地 追问
2020-06-10 09:42
郭老师 解答
2020-06-10 09:45
纯真的大地 追问
2020-06-10 09:52
郭老师 解答
2020-06-10 09:57