送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-17 19:07

你好
垫付费用,借;其他应收款,贷;银行存款
从工资里扣除,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款,银行存款等科目

sunshine 追问

2019-05-17 19:10

那每个月的应付职工薪酬都计提不准确怎么办?因为有的发了工资还在计算。

邹老师 解答

2019-05-17 19:16

你好,不准确的情况下就只能是根据实际发放情况补计提,或者冲销多计提了

sunshine 追问

2019-05-17 19:18

谢谢老师,员工借支,工资抵扣,分录怎么做?

邹老师 解答

2019-05-17 19:19

你好
借支的时候, 借;其他应收款,贷;库存现金等科目
工资抵扣,借;;应付职工薪酬,贷;其他应收款

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相关问题讨论
你好 垫付费用,借;其他应收款,贷;银行存款 从工资里扣除,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款,银行存款等科目
2019-05-17 19:07:32
您好,发工资时记入其他应收款。
2017-02-17 15:27:17
您好!借:其他应收款150 贷现金150 每个月借:应付职工薪酬 贷其他应收款50
2017-01-03 15:21:37
借管理费用-福利费350 其他应收款 350 贷现金700 发工资的时候借应付职工薪酬 贷其他应收款350 现金
2018-12-28 16:09:50
你好,你们垫付的时候借其他应收款贷银行存款。
2021-09-06 15:21:29
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