送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-27 19:23

你好 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款

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相关问题讨论
你好,一年的计预付,然后按月摊销。
2018-12-15 11:33:27
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款
2018-09-27 19:23:57
你好,2万2千元的差额具体是什么原因导致的呢? 需要知道原因,才可以做调整分录的
2020-04-15 10:18:55
你好,是拿到某个人手里了还是?
2022-03-22 22:30:08
你好,这个是要和业务部门交接好的。你收到的货款要知道是那笔业务的,才能做账的。如果借银行存款只给一半,分录没有区别只是金额减半即可。
2019-10-16 20:54:02
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