送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-28 16:09

借管理费用-福利费350 其他应收款 350 贷现金700 
发工资的时候借应付职工薪酬 贷其他应收款350  现金

王佩玉 追问

2018-12-28 16:13

公司租了三间房,一间住两个人,一间房一个月700.员工付的350两个人分摊,怎么做账?

宋生老师 解答

2018-12-28 16:15

您好!两个人每个人350就好了。 
你给他发工资的时候从工资扣出来。分录就是上面的分录

王佩玉 追问

2018-12-28 16:16

是这样做吗?

王佩玉 追问

2018-12-28 16:16

第二个分录不懂

宋生老师 解答

2018-12-28 16:23

你好!就是发工资的时候,本身要发比如5000,现在扣出来之前代付的175.

王佩玉 追问

2018-12-28 16:26

明白了,应付职工薪酬是5000.扣房费175差额4825房现金,对么?

宋生老师 解答

2018-12-28 16:27

你好!是的。剩余的付现金。

王佩玉 追问

2018-12-28 16:32

酒吧预付演出人员演出的定金700.等演出完再付剩下的300,怎么做账?

宋生老师 解答

2018-12-28 16:36

您好!麻烦你不要在一个问题上追问其他不同的问题,你可以重新提问,谢谢! 
借预付账款 贷现金 
然后借销售费用 贷预付账款700 现金300

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借管理费用-福利费350 其他应收款 350 贷现金700 发工资的时候借应付职工薪酬 贷其他应收款350 现金
2018-12-28 16:09:50
您好!借:其他应收款150 贷现金150 每个月借:应付职工薪酬 贷其他应收款50
2017-01-03 15:21:37
您好!借其他应收款 贷现金等。
2017-05-02 15:11:03
由员工支付发票的税费吗
2018-07-24 18:00:57
你好 借:管理费用/制造费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2020-08-05 05:59:21
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