老师,我们公司的残保费用我要怎么做凭证啊,放在什么费用

不知道
于2019-05-17 16:39 发布 524次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-17 16:40
你好
借;管理费用——残保金 贷;其他应付款——残保金
借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
相关问题讨论
你好
借;管理费用——残保金 贷;其他应付款——残保金
借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
2019-05-17 16:40:25
你好,计提时借管理费用 贷其他应付款,这个不是职工福利,所以不能计入应付职工薪酬
2019-05-18 19:08:08
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,你走代收代付就可以的,借银行贷其他应付款支付数据则相反的。
2024-05-20 19:02:40
借管理费用,办公费600,贷库存现金600
2023-06-08 16:57:02
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2019-05-17 18:56
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2019-05-17 19:09