送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-17 16:40

你好
借;管理费用——残保金        贷;其他应付款——残保金
借;其他应付款——-残保金    贷;银行存款等科目

不知道 追问

2019-05-17 18:56

老师,我们这个是公司负担的,要放在应付职工薪酬吗

邹老师 解答

2019-05-17 19:09

你好,是通过其他应付款,而不是应付职工薪酬核算的

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相关问题讨论
你好 借;管理费用——残保金 贷;其他应付款——残保金 借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
2019-05-17 16:40:25
你好,计提时借管理费用 贷其他应付款,这个不是职工福利,所以不能计入应付职工薪酬
2019-05-18 19:08:08
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,你走代收代付就可以的,借银行贷其他应付款支付数据则相反的。
2024-05-20 19:02:40
借管理费用,办公费600,贷库存现金600
2023-06-08 16:57:02
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