老师,我们公司的残保费用我要怎么做凭证啊,放在什么费用,而且是其他应付款吗,为什么不是应付职工薪酬
不知道
于2019-05-18 19:06 发布 516次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,计提时借管理费用 贷其他应付款,这个不是职工福利,所以不能计入应付职工薪酬
2019-05-18 19:08:08

其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2019-08-06 13:19:14

你好 ; 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款这个是相当于你发工资的时候 扣除了 这部分社保 金额 到时去 支付给税务局那边的
2022-03-09 09:39:19

好,具体的业务是什么呢?有没有业务题目?
2023-02-16 11:39:58

您好
单位部分计提的时候通过管理费用
个人部分发放工资的时候计入其他应收款
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费/公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费/公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费/公积金
银行存款
缴纳社保
借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金
其他应收款——个人社保费/公积金
贷:银行存款
2019-04-15 11:55:07
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