送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-13 16:16

你好      用你们计提社保 明细表做附件      管理费用 做社保   你按月缴纳做账计提的时候这样来做   明细可以挂 借预付账款 -总公司贷银行存款    按月计提借管理费用-社保费贷应付职工薪酬-社保费     缴纳借 应付职工薪酬-社保费     贷预付账款-总公司

小陈77 追问

2020-07-13 16:18

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-13 16:25

没事的 希望能帮到你 满意请给予评价

小陈77 追问

2020-07-13 16:58

原始凭证用明细表,是总公司缴纳的明细还是我自己自制的明细表?

meizi老师 解答

2020-07-13 17:01

你好   用你们社保系统打印出来的缴费明细表做附件    也就是 总公司缴纳的明细

小陈77 追问

2020-07-13 17:02

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-13 17:06

没事的   希望能帮到你 满意请给予评价

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你好 用你们计提社保 明细表做附件 管理费用 做社保 你按月缴纳做账计提的时候这样来做 明细可以挂 借预付账款 -总公司贷银行存款 按月计提借管理费用-社保费贷应付职工薪酬-社保费 缴纳借 应付职工薪酬-社保费 贷预付账款-总公司
2020-07-13 16:16:51
同学您好,二级不影响其他的可以不调的
2023-04-11 13:11:24
你好,你可以设置成660101 管理费用-办公费
2019-01-17 13:42:59
在软件的科目设置里添加、添加好后才可以
2019-01-17 10:27:58
同学你好 发票就可以
2021-11-04 06:32:17
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