送心意

朴老师

职称会计师

2019-05-17 10:21

您好,提供发票就可以了哈

Amiao 追问

2019-05-17 10:53

提供工程发票吗,提供之后怎么做账呀

朴老师 解答

2019-05-17 14:54

您好,收到或者开出发票,以开出发票为例 借应收账款  贷主营业务收入 应交税费  同时 借 预收账款 贷应收账款

Amiao 追问

2019-05-17 15:09

对方发过来个往来询证函,上面让对2018年年末的预付账款,我们应该是预收账款跟他们对上是吧,可是现在我们以前的会计预收账款2018的没有余额,该怎么对这个往来款啊

朴老师 解答

2019-05-17 15:19

看下你们的应收账款

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相关问题讨论
您好,提供发票就可以了哈
2019-05-17 10:21:49
您好,可以挂应付科目
2019-05-23 17:16:57
同学您好,往来科目产生余额为挂账,销余额为0为销账。
2023-09-11 22:31:03
借款一般是计入其他应收款的
2019-11-20 15:54:23
收到甲方工程款:借:银行存款 贷:应收账款 扣除税费及挂靠费用后,支付对方95000元,这笔钱如果已经支付 是根据提供的发票来账务处理归集成本借:成本类科目,然后贷:银行存款 最好不要挂到挂靠方,现增值税要符合4流一致的原值。 如果这笔钱还未支付,那么就借:成本类科目,贷:应付账款-供应商
2020-07-17 16:03:57
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