公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

客户和供应商是同一家,预收账款和预付账款都挂余额,预收和预付能直接对冲吗?
答: 正常的预收要确认收入,预付要对方开票,直接对冲的话,不需要这些吗?那对冲的依据是什么?
老师,银行让统计的企业与供应商或客户之间的商业欠款是查应付账款的余额减去预收账款的余额吗?
答: 啥查这两项余额相加还是相减数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
明明是付给供应商的钱,之前做到的是预收账款,现在可以换成预付账款吗?是不是:借:预收A公司--10000 贷:预付A公司---10000修改,如果很多笔呢?上任会计说是一样的意思,上任把付款也做到预收中,怎么办
答: 你好,需要调整到预付的 借;预付账款 贷;预收账款 做这个调整分录,做一笔综合调整分录 付款做到预收,这样调整 借;应付账款 贷;预收账款






粤公网安备 44030502000945号



su 追问
2019-09-14 16:14
佟老师 解答
2019-09-14 16:35
佟老师 解答
2019-09-14 16:35
佟老师 解答
2019-09-14 16:36