老师,公司厂房造好后,在建工程转固定资产,这个可以 问
可以的,分批建成投入使用就可以 答
电商税是怎么交的? 问
您好,主要包括增值税、个人所得税或企业所得税、城建税、教育费附加等 答
@家权老师,付款那些怎么区分是直接入费用还是挂应 问
直接付款取得了发票就做费用,已经付款没有取得发票,或者取得发票未付款挂应付账款 答
没股权关系的两家公司A和B,合作开发一个项目,以A 问
你好,这个如果没有去工商局变更股东,就只能当借款入账。 盈利了,可以当利息。亏损了,当营业外支出。 答
问一下,税务稽查所喊工商自查一下信息是在哪里查 问
您好,这个你要问下,工商一般只要有实际经营地就可以,税务可能是要你们自查收入有没有少报 答

借管理费用,贷其他应收款。借其他应收款,贷银行存款,如果业务都发生在都同一月,哪个分录放在前面做,哪个在后面做啊?有强制性规定吗,一般习惯哪个放前面?
答: 你好,如果业务发生在同一个月,一般是先借款后确认费用冲借款的。即借其他应收款,贷银行存款在前,借管理费用,贷其他应收款在后。
2019年做的分录: 借 管理费用, 贷 其他应付款 ,2020年做的分录: 借 其他应付款 ,贷银行存款。请问发票是放在2019年的凭证后面吗?那报销单是放在哪个凭证后面吗,报销单的日期是写2019还是2020?
答: 您好,同学,发票放在2019年的凭证后面。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应付职工薪酬前面两个会计计提的方式不一样,一种是借:管理费用 贷:其他应收款 保险 (公积金) 应付职工薪酬 第二月发放工资的时候:借应付职工薪酬 贷:银行存款 缴纳保险的时候:借其他应收款 贷:银行存款 第二个会计做的是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放工资的时候:借应付职工薪酬 贷:其他应收款 保险(公积金) 银行存款 缴纳保险的时候 借:其他应收款 保险(公积金)贷:银行存款 不知道哪种对?
答: 你好 第一个对的
以前有个拓展活动付了一笔费用,会计公司做账是 借:其他应付款 贷:银行存款 如果我现在做成 借:管理费用 贷:银行存款 哪样更好呢
老师,缴纳税控盘服务费,是我先借支的,附件有网上银行回执,借支单,做借其他应收款 贷银存,收到发票后,附件有费用报销单,发票,做借管理费用 贷其他应收款,可以吗?还有我的付款截图应该放哪个里面呢?
每个计提房租、银行付房租、收到发票,都不会在同一时间,计提时借:管现费用-房屋租金,贷:其他应付款。银行付款时借:其他应付款,贷:银行存款。请问下收到发票时怎么做呢?还是我这前面的分录就有问题呢?
老师,当月有个员工的薪资2000未发,但是我做发放薪资分录时,没有把2000另做其他应付款,而是直接放在贷方的银存里面,后面另做了一个分录 借银存2000 贷其他应付款2000,这样做可以吗?

