每个计提房租、银行付房租、收到发票,都不会在同一时间,计提时借:管现费用-房屋租金,贷:其他应付款。银行付款时借:其他应付款,贷:银行存款。请问下收到发票时怎么做呢?还是我这前面的分录就有问题呢?
若月
于2018-03-05 10:57 发布 901次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,具体是什么业务,你之前是怎么做的会计分录?
2018-10-08 15:36:16

这样做分录是正确的了呢
2018-07-31 11:02:48

您好!你为什么要转出。
你的分录本身有点小问题。但是不影响最终的数据
2017-11-03 14:26:58

同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02

你好,为什么后面会跟一个自己公司呢?这个自己是自己吧,是不是有两种想法,第一,是不是你这个公司把欠个人的钱,然后从公户上把钱转给个人啦?第二个是不是公司与公司之间的转款啊?
2022-04-01 16:38:41
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