送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-03-05 11:09

支付:借:预付账款贷:银行存款;报账发票:借:待摊费用贷:预付账款;摊销计提:借:管理费用贷:待摊费用

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相关问题讨论
你好,具体是什么业务,你之前是怎么做的会计分录?
2018-10-08 15:36:16
这样做分录是正确的了呢
2018-07-31 11:02:48
您好!你为什么要转出。 你的分录本身有点小问题。但是不影响最终的数据
2017-11-03 14:26:58
同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
你好,支付的时候 借:其他应付款,贷:银行存款 
2022-12-17 09:30:16
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