每个计提房租、银行付房租、收到发票,都不会在同一时间,计提时借:管现费用-房屋租金,贷:其他应付款。银行付款时借:其他应付款,贷:银行存款。请问下收到发票时怎么做呢?还是我这前面的分录就有问题呢?

诺玥
于2018-03-05 10:57 发布 936次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,具体是什么业务,你之前是怎么做的会计分录?
2018-10-08 15:36:16
这样做分录是正确的了呢
2018-07-31 11:02:48
您好!你为什么要转出。
你的分录本身有点小问题。但是不影响最终的数据
2017-11-03 14:26:58
你好,借管理费用贷其他应付款
分摊
2022-07-29 12:37:13
您是销售运费还是采购运费?
2019-10-04 15:57:43
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