送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-16 10:58

您好
如果是支出计入了预收账款 是不正确的 
借:预付账款
贷:预收账款

虚竹 追问

2019-05-16 11:00

借:预付账款 2800
贷:预收账款 2800
还是
预付账款 5600
预收账款 5600
已经支付好几个月了

bamboo老师 解答

2019-05-16 11:02

是您支付出去的么
支付出去的时候分录怎么写的

虚竹 追问

2019-05-16 11:12

是我支出的,支出去的时候,代理记账那边记成预收账款。

bamboo老师 解答

2019-05-16 11:17

那现在
借:预付账款  2800
贷:预收账款  2800

虚竹 追问

2019-05-16 11:37

老师冲掉之后,再重新按正确的分录:
因为是培训会议费
借:管理费用-会议费  2800
贷:银行存款   2800
是这样吗?

bamboo老师 解答

2019-05-16 11:37

您收到这个发票了么

虚竹 追问

2019-05-16 11:38

之前代理记账记成,
借:银行存款  2800
贷:预收账款  2800

bamboo老师 解答

2019-05-16 11:39

付款记成了收款?
难您做一笔相同的红字分录
然后再做
借:预付账款 2800 
贷:银行存款 2800

虚竹 追问

2019-05-16 11:40

我刚才看了代理记账给的账本里面,已经装订好了,没见到有发票。但是我记得我们已经收到过发票,我得找找看

虚竹 追问

2019-05-16 11:41

红字分录怎么做?在数字哪里增加负号?

bamboo老师 解答

2019-05-16 11:42

那您先做红字分录 跟
借:预付账款 2800 
贷:银行存款 2800
找到发票后再做
借:管理费用
贷:预付账款

虚竹 追问

2019-05-16 11:42

是的,是付给其他公司的培训费,她记成了收入

bamboo老师 解答

2019-05-16 11:43

那您按照我上面说的那样处理

虚竹 追问

2019-05-16 11:43

好的。那我还要在原来的封装好的账本上做什么标记或者修改吗?

bamboo老师 解答

2019-05-16 11:44

不用 红字分录的时候摘要写冲销某年某月某号凭证

虚竹 追问

2019-05-16 11:45

好的,那要是这样,以后查账发现这个错误,再去找这个更正的记录,那不是很难找到

bamboo老师 解答

2019-05-16 11:46

您可以看对应往来单位

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相关问题讨论
您好 如果是支出计入了预收账款 是不正确的 借:预付账款 贷:预收账款
2019-05-16 10:58:43
你好,为什么要转到老板的往来;如果是预收客户的,明细应是客户的名字。
2020-06-09 09:44:45
不需要,内账盘点做期初,按你们实际的真实做
2020-06-15 17:21:23
你好,要记入内账的期初的, 不开票的就按实际 收到货了就正常入库
2020-06-16 08:52:30
期初数据按应收账款录,后期再做调整分录
2022-04-08 15:31:04
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