借:固定资产 贷:银行存款 我想问一下这个怎么冲减专项应付款里的钱呢?就是我形成了固定资产,我肯定是用了专项应付里的钱了,而我专项应付款里收到的时候已经记入了专项应付款的科目。管理费用做完之后,我可以放到其他收益里面,我想问一下您这个固定资产呢?
努力努力再努力x
于2019-05-15 15:07 发布 1506次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-05-15 15:32
形成固定资产或公益性生物资产的部分,借记专项应付款,贷记“资本公积——其他资本公积”科目;对未形成固定资产需要核销的部分,借记本科目,贷记“在建工程”等科目;拨款结余需要返还的,借记本科目,贷记“银行存款”科目
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形成固定资产或公益性生物资产的部分,借记专项应付款,贷记“资本公积——其他资本公积”科目;对未形成固定资产需要核销的部分,借记本科目,贷记“在建工程”等科目;拨款结余需要返还的,借记本科目,贷记“银行存款”科目
2019-05-15 15:32:40

你好,应该记录制造费用。
2019-05-04 23:08:58

你好,同学。
你这专项应付款你形成固定资产了,你 现在这里直接是按固定资产折旧填写处理。
你这也没有转收入,所以不存在填写这表的。只有转收入才填写 的。
2021-03-26 11:05:16

你好,支付和收到发票的时候不对。借管理费用,贷银行存款,
然后借专项应付款,贷其他收入。
2024-03-27 13:36:08

取得款项 借;银行存款 贷;专项应付款
购买资产 借;固定资产 贷;银行存款
计提折旧 借;管理费用等科目 贷;累计折旧
借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-01-02 11:40:23
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