老师您好,请问我刚刚做增值税申报,上期有留底的进项税额,本期新增销项税,怎么进行抵扣
外向的背包
于2019-05-15 12:07 发布 820次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,抵扣是先抵扣上期留底的嗯
2019-05-15 12:07:51

你好 你之前留抵的进项税是做到了转出未交增值税借方了把 那么你现在做借应交税费-应交增值税-销项税 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这样借贷方就冲平了
2019-12-03 09:50:33

同学你好
很高兴为你解答
你问的是如何填报?
2021-11-25 11:29:40

你好 你之前留抵的进项税10万 是做到了转出未交增值税借方放着的吗
2020-06-03 17:29:22

对的
应该是减去
杂项专票可以抵扣
2019-06-14 15:10:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息