送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-20 10:14

您好
留底税额,在增值税申报是附表二的待抵扣进项税额不需要填

王海清 追问

2019-10-20 10:17

老师,您好,意思留底税额只在主表体现,进项表只填好申报抵扣的进项税额就行了

bamboo老师 解答

2019-10-20 10:17

是的  待抵扣进项税额是辅导期纳税人填写的 其他纳税人不填写

王海清 追问

2019-10-20 10:19

嗯嗯,好的,老师,我是怕我没有填导致下期不能抵扣,给企业造成损失

王海清 追问

2019-10-20 10:20

老师,那我下个月这部分留底税额在哪里体现呢?

bamboo老师 解答

2019-10-20 10:21

在主表20栏期末留抵税额有显示有没有问题  
等到下月申报的时候在13栏上期留抵税额显示

王海清 追问

2019-10-20 10:22

嗯嗯,非常感谢老师的耐心解答

bamboo老师 解答

2019-10-20 10:24

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
不用填。。。。。。。。。。。。
2016-01-17 19:14:12
你可以先不认证的哦,要确定之后再认证,不然认证的时候选了就没法调整了
2020-03-23 11:12:58
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