老师,您好,我想问一下本期进项大于销项,形成留底税额,在增值税申报是附表二的待抵扣进项税额需要填吗?如何申报将不会影响下期继续抵扣
王海清
于2019-10-20 10:12 发布 1828次浏览


- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-20 10:14
您好
留底税额,在增值税申报是附表二的待抵扣进项税额不需要填
相关问题讨论

一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25

您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32

您好
留底税额,在增值税申报是附表二的待抵扣进项税额不需要填
2019-10-20 10:14:14

你可以先不认证的哦,要确定之后再认证,不然认证的时候选了就没法调整了
2020-03-23 11:12:58
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