老师,请问我只有进项发票,且现在还没有收入,我申报增值税时是填附表二中的 (一.申报抵扣的进项税额)还是填(三.待抵扣进项税额)???
晨光
于2019-09-16 09:05 发布 956次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-09-16 09:06
你好,填申报抵扣增值税进项税额,在主表就在进项税额里面,可以一直留底的。
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
你好,应该填写在本期申报本期抵扣栏次,没有销项税额就进入留底了
2020-06-10 11:33:17
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