老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

2月进项税认证了,但2当月无销售,3月申报2月税时候未申报进项税,3月也未发生业务。现在申报4月税款时候不让抵扣,可以申请红字通知单让销售方开红字再开过发票吗
答: 你好,不可以,是你自己的错误
3月销售方不小心重复多开一张金额相同的专用发票,我公司3月份正常申报抵扣了这2张相同发票,4月份发现后,告知了销售方并开具了红字信息表给对方,但是4月份销售方并没有拿到信息表后做冲红,以至于在5月份申报的时候,我公司没有在申报表上填进项税额转出,所以过了15日,税局不让开具发票了,现在重新申报了进项税额转出,请问这一笔进项税额转出怎么账务处理?因为这笔进项税额本身没有在账务上反应,只是在申报纳税的时候抵扣了
答: 你好,这个开具红字发票信息表是没有期限限制的,拿到在系统录入开具负数发票,然后取得一方做进项负数,而不是转出的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 公司进来一张抵扣票 属于虚开的 生产经营用不到这个材料 税务局要求我们申报的时候进项税转出 然后老板把发票退给销售方 那销售方可以开红字发票红冲么已经认证过了3月认证过了 4月发现了进项税转出的
答: 对方可以开红字发票,你方进项税额转出就行





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