3月份认证了两张增值税专票,4月发现发票金额开错了,还没有申报,现在要怎么操纵?申报前开红字发票申请表(未抵扣),报税时,表二的红字专用发票信息表注明的进项税额 填这个红字税额吗? 还是先申报,再开红字发票(已抵扣),做进项税额转出?怎么操作呢,
小巧的柜子
于2019-04-08 14:03 发布 1442次浏览

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小黎老师
职称: 中级会计师
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