送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-12 15:04

您好
借 应收账款等
贷 主营业务收入
应交税费~应交增值税~销项税额
借 应交税费~应交增值税~转出未交增值税
贷 应交税费~未交增值税
借 应交税费~未交增值税
贷 银行存款

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您好 借 应收账款等 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项税额 借 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷 应交税费~未交增值税 借 应交税费~未交增值税 贷 银行存款
2019-05-12 15:04:28
你好 那你们上年是做的什么分录 挂的往来账吗
2020-07-09 11:48:49
未开发票栏次填写3万,开票栏次你开蓝字-5万去申报,之后去税局解锁,最好是不要做无票收入
2019-06-11 09:39:51
你好 需要把之前的无票收入分录红冲 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 (这个分录的借贷方都是负数) 然后根据开具发票做收入分录 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税
2021-01-20 08:15:08
如果开票金额不变,可以不做账务处理,申报表要如实进行申报
2019-03-28 21:08:39
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