我想咨询下,2018年做了暂估商品,挂帐50万暂估应付款,2019年5.31号做汇算清缴前,没有发票进来,我做汇算清缴调增了30万出来,怎么做账务处理,发票不会来了
腹有诗书气自华c
于2019-05-12 13:15 发布 733次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

暂估商品,挂帐50万暂估应付款红冲出去就行了
2019-05-12 14:58:52

18年结转的成本是30万吗
2019-05-12 13:16:08

借库存商品贷应付账款-xx公司可以这么做
2019-05-12 13:16:29

您好
您前面说的来了30万 收到发票还没有做分录么
先把去年暂估红冲
借:利润分配-未分配利润 -50
贷;应付账款-暂估应付账款 -50
然后根据发票写分录
借:利润分配-未分配利润 30
贷;应付账款-暂估应付账款 30
这样汇算清缴纳税调整20万
2021-06-01 22:38:15

之前调增了吗
如果在汇算清缴前,红冲暂估按发票的做
你这个库存结转成本了吗
2019-08-02 12:34:56
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