你好,三月份开的专用发票,税务号是错的,五月份才发现,如果要做红冲的话,需要交税吗

眯眯眼的犀牛
于2019-05-09 11:45 发布 501次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,3月份当月是需要纳税的
5月份红冲,冲销当月的收入,应纳税额
2019-05-09 11:45:46
不用担心,因为你已经在4月红冲了1月份开的专用发票,也就是说,在4月份,你已经红冲了1月份开的发票,所以你可以照常申报交税,只需要在申报报表中开出4月份红冲的发票即可,不用担心会被税务机关查到漏纳的税款。
2023-03-21 13:09:43
好的,首先说明一下,如果开超过45万后,就只能按3月份的税率1%,来开发票,而不是4月份的免税新政策。 举个例子:比如你的三月份的发票金额为50万,在四月份,你希望把发票红冲,并重新开具发票,但是此时有4月份的新政策免税,此时你只能按1%的税率重新开具发票,但是,增值税还是需要交的,因为你的发票开具金额超过45万,所以还是需要交税的
2023-03-14 16:22:22
你好,现在没有作废,都是红字冲回
2024-07-08 17:01:53
你好!在哪月冲红就做在哪个月账里。
2021-08-30 21:27:16
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