老师,我是事业单位,2017年记账一笔差旅费,老会计之前记的是:借:库存现金,贷:零余额,借其他应收款,贷:库存现金,其中其他收款那里应该记事业支出的,老会计记错了,我想在2019年调整过来,怎么调整呢?谢谢老师

°薄ʚɞ荷°
于2019-05-09 11:10 发布 1050次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-05-09 11:37
借事业支出 贷其他应收款
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借事业支出 贷其他应收款
2019-05-09 11:37:42
那你这个钱还是还到你的哪一个账户里面的吗?有的呀,现在事业单位里面还是会有银行存款库存现金,还有资金结存。
2020-12-31 15:07:55
同学,你好,法人的借款不能一直挂着,要当年归还,税务局可以按股息红利按20%征收个税
2020-07-03 15:23:55
你好!
可以的。
2019-10-15 18:55:18
同学您好,这分两种情况考虑,
1、事业单位先帮职工垫付个人部分的养老、医疗保险,之后再从职工的工资扣回,用“其他应收款”科目,
先垫付个人部分的养老、医疗保险分录为:
借:其他应收款—职工个人社保
贷:银行存款
之后发工资时再从职工的工资扣回,分录为:
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款—职工个人社保
银行存款
借:事业支出
贷:资金结存—货币资金
2、事业单位先发工资时代扣职工个人部分的养老、医疗保险,之后再将代扣的部分上缴给社保,用“其他应付款”科目,
先发职工的工资,其中代扣职工个人部分养老、医疗保险等,
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款—职工个人社保
银行存款
借:事业支出
贷:资金结存—货币资金
之后再将代扣的社保上缴到社保部门,
借:其他应付款—职工个人社保
贷:银行存款
2022-06-10 19:06:52
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