请问老师,库存数现在是负数怎么处理呢,如果这个月份的有些商品按开票数量出库就是负数了,那我也是做暂估吗?这个月做了暂估,成本也暂估了,后面要不要冲销成本的暂估呢
彩虹
于2019-05-09 09:28 发布 1569次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2019-05-09 09:34
可以做暂估的,等以后收到暂估库存的发票的时候,冲掉暂估,根据发票在入库就好了
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可以做暂估的,等以后收到暂估库存的发票的时候,冲掉暂估,根据发票在入库就好了
2019-05-09 09:34:37

你好,同学。
你这冲红了,你当期没有其他发生额,当期金额是负数就是正常的,就是反应你冲红这一笔金额的
2020-06-10 21:43:07

你好,根据你购进货物的情况暂估的
2018-04-14 10:41:05

您好!您莫也可以暂估。但是你最终还是要有发票才能税前扣除。
你库存商品是负数就是暂估的金额少了
2019-01-15 16:40:35

暂估入库:
借:原材料
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
下月初暂估回冲:
(1)红字冲回暂估入库
借:原材料
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 )
(2)收到发票,做入库处理
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——XX供应商
2018-05-23 08:49:25
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