咨询下,针对应收票据,----------(1)到期无法承兑(商业 问
你好,是的,会计分录也是对的 答
老师,我刚接手一家一般纳税人,请问,我在电子税务局 问
同学,你好 不行哦,要取得发票,是和与企业经营相关的,才可以抵扣 答
红冲1年前错开的发票,需要注意什么?跟当月错开发票 问
是的,跟当月错开发票的红冲流程一样 答
老师请问公司给对方公司开了一张457891的发票?需 问
你好这里最好带着课程证明 答
老师,你好,销售二手房合同价低于评估价,该怎么做账 问
按合同价确认为收入 答

老师,当月暂估入库,并做了库存成本结转出库,账上的库存为0了,到月初冲暂估,那库存商品不就成负数了吗?
答: 你好,来了发票再冲暂估的需要
19年3月做了分局借库存商品2400贷应付帐款2400。5月做了笔借成本2400贷银行2400,重复了,现在2020年了,如何处理比较好1.应付也还挂着2400,如何把应付平了,毕竟已经支付。2,库存商品2400也结转了成本,成本多了2400,如何把多的2400转出来
答: 你好,把笔借成本2400贷银行2400做冲减,红字
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我根据库存原材料,本月入库,本月盘点结存,计算出本月领用原材料,再根据领用材料结转生产成本,把所有制造费用结转到生产成本,后把生产成本结转到库存商品,然后把上月库存商品十本月库存商品减本月结存库存商品得出本月销售库存商品的成本,最后把本月销售库存商品结转到主营业务成本,这样步骤对吗
答: 对的,描述的流程正确。







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