送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-05-08 15:53

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行っている 追问

2019-05-08 15:53

1.借:管理费用 -教育费 3950  贷:应付职工薪酬-教育费  3950  2. 借应付职工薪酬-教育费 3950  贷:其他应付款 -XX  3950   用备用金报销时:借:其他应付款 3950  贷:其他应收款-XX3950

张艳老师 解答

2019-05-08 16:19

您好,分录是正确的。

行っている 追问

2019-05-08 16:30

那最后一笔分录后需要附什么票据吗

张艳老师 解答

2019-05-08 17:00

这几个分录可以做在一张凭证后面,附件为发票和费用报销单。

行っている 追问

2019-05-08 17:03

张艳老师 解答

2019-05-08 17:19

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相关问题讨论
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2019-05-08 15:53:11
借;管理费用 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;库存现金等科目
2017-03-22 15:12:47
这个最好是不要做账,做账要做福利费,有代扣个税风险,
2021-01-28 16:04:53
借管理费用职工教育经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应付款个人的名字 报销之后,借其他应付款个人名字贷银行存款。
2021-02-27 17:53:45
领导审批后可以报销处理。
2019-05-05 18:01:31
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