3月底支付一笔费用,因为刚好31号汇出的,但是对方账号错误了,款项在4月1号退回来了,3月底已经将这笔费用做了管理费用支出了,那么4月份的时候是不是做相反分录呢?如果4月2号再将这笔费用正确汇出呢?如何做账?
微不足道……
于2019-05-08 14:59 发布 949次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
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4月1号退回:摘要:**账号有误退回待重新支付 借:银行存款 贷:其他应付款;
4月2号支付:摘要:**账号有误退回款重新支付 借:其他付款 贷:银行存款
2019-05-08 15:42:30

你好,需要把3月份的无票费用分录红冲,然后根据发票做费用分录
2022-07-06 15:55:44

您好
借:银行存款
贷:银行存款
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-10-22 11:21:56

你好,这个是需要根据银行流水做账的
2023-12-26 10:17:39

可以先做费用,后续取得发票,汇算清缴还没有取得发票纳税调增
2020-05-07 11:32:03
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