老师,预付工资1000元,也是投资款这个账怎样写分录 问
你好,就是用工资做投资款? 具体说下怎么回事? 答
老师 12月底税务申报表进项税本年累计金额和全 问
进项税是根据勾选抵扣进项带出来的 答
老师,请问一下小规模纳税人公司可以开票给个人吗? 问
小规模纳税人公司可以开票给个人。 答
老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
合作社购买的保险方面*中国平安财产保险股份有限 问
不能,要开票才能扣除 答

汇算清缴后招待费纳税调增了,需要调整报送给税务局的财务报表么?
答: 你好 不需要提交纸质报告了!(可能各地不一,具体咨询当地12366)
老师,汇算清缴招待费,广告费等调增申报后需要调整凭证和财务报表吗?
答: 您好 汇算清缴招待费,广告费等调增申报后不需要调整凭证和财务报表
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司在做汇算清缴时业务招待费有做了调整,现在报电子税务局年度财务报表的利润表,业务招待费是按汇缴调整前做还是调整后的数做?
答: 公司在做汇算清缴时,业务招待费有做了调整。在申报年度财务报表的利润表时,业务招待费应按照调整后的数做算。这是因为,在财务报表中,业务招待费需要显示出实际发生的数额,而调整后的数值更为准确,因此,应当按照调整后的数值进行统计。 拓展知识:在汇算清缴的过程中,业务招待费是一项待抵减的成本,因此,对其进行调整后,可以更有效地减少企业的税负。在汇算清缴后,企业也应当尽快把调整后的业务招待费数值准确无误地填写到年度财务报表的利润表中,以便更准确地反映企业的财务活动状况。
老师问一下汇算清缴纳税调增业务招待费,那么国税申报系统的财务报表中的年报要作相应的调整吗?还是年报是纳税调增业务招待费以前的数据?
纳税调增后需要交纳262元所得税,财务需要怎样处理,怎样做凭证,然后调整利润表吗?是财务调表,给税局之前报送的2018年季报和年报是没做汇算之前的表,需要调整给税局的报表吗
企业财务报表年报已申报完,汇算清缴业务招待费调整,所得税增加了,财务报表年报资产负债表和利润表还用调整吗?不调不一致,要调怎么调?请指点?
企业财务报表年报已申报完,汇算清缴业务招待费调整,所得税增加了,财务报表年报资产负债表和利润表还用调整吗?不调不一致,要调怎么调?请指点?





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