老师,我公司是文化传播有限公司,公司上月进项税额有留底,4月份开一张发票,所以4月增值税额抵扣后没有扣税0申报,附加税也0申报,印花税也是0申报吗?还是需要按合同金额缴纳0.03的税
媛来
于2019-05-08 11:57 发布 612次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-05-08 12:04
你好,印花税按照本月签订合同申报
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你好,印花税按照本月签订合同申报
2019-05-08 12:04:56

没有签合同不需要申报印花税,但有些交易实质上属于订立了合同,虽开票未签合同,但也要申报缴纳印花税
2022-04-06 14:05:18

您好
是的 进项大于销项 本月无需缴纳增值税 也无需缴纳附加税 印花税=60000*3/10000=18元
可能印花税还有地区核定的优惠 具体还请咨询下当地税务 以当地税务为准
2019-03-12 13:50:21

你好!增值税及其附加为0,印花如果在当地有缴纳供应商合同的话也是0,没有包含供应商合同的话需要再缴纳。
2019-05-18 10:15:43

你好,需要看这个0税率是不是印花税的征收范围了
2017-08-03 13:04:34
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媛来 追问
2019-05-08 12:05
佟老师 解答
2019-05-08 12:46