请问我公司是小规模纳税人,19年7月份成立,9月份开了一张增值税专用发票50400,10月份申报了增值税、所得税及附加税,但没有申报印花税,国税网站上也显示申报日期是11月份,那请问我11月份申报印花税时选择购销合同金额是上季度的开票未税金额吗?
凶狠的吐司
于2019-11-08 15:23 发布 1922次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-08 15:24
您好
请问您单位是按月申报么
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同学你好,只是专用发票要交增值税,自开普票免增值税
2019-01-18 19:51:09

您好,答案是ABC。
2017-01-08 21:01:10

您好
请问您单位是按月申报么
2019-11-08 15:24:06

你好,
需要的
2020-05-27 22:24:52

你好,是的,因为小规模的增值税进项无法抵扣,就需要按发票价税合计报销的
2019-09-23 11:49:01
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