送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-08 10:30

您好
请问有什么问题

行っている 追问

2019-05-08 10:31

这样处理可以吗,我们学堂老师说咨询费直接进成本,因此我有点糊涂了

bamboo老师 解答

2019-05-08 10:34

您公司是做什么业务的

行っている 追问

2019-05-08 10:34

半成品加工

行っている 追问

2019-05-08 10:34

技术咨询也是一个主要成本

行っている 追问

2019-05-08 10:35

所以上次一个老师说咨询费直接进成本,我觉得也有道理

bamboo老师 解答

2019-05-08 10:37

咨询费是为半成品加工发生的 还是技术咨询发生的

行っている 追问

2019-05-08 10:38

技术咨询发生的

bamboo老师 解答

2019-05-08 10:39

那您可以计入成本科目

行っている 追问

2019-05-08 10:42

具体分录;拿到发票时,借;主营业务成本  应交税费/进项税  贷应付账款  付费时,借应付账款  贷银行存款,你看是这样吗

bamboo老师 解答

2019-05-08 10:44

这样账务处理没问题

行っている 追问

2019-05-08 10:46

现在有个问题,上个月我有事 ,一个会计帮我处理3月份的账,他拿到咨询费发票这样处理的,借:库存商品  应交税费/进项税  贷:应付账款  ,没有结转这个成本,我4月份应该怎么处理

bamboo老师 解答

2019-05-08 10:47

借:库存商品 借方红字
贷:主营业务成本  借方蓝字

行っている 追问

2019-05-08 10:48

行っている 追问

2019-05-08 10:48

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-05-08 10:49

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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2019-05-08 10:30:52
你好,你单位对外是提供信息服务?
2019-10-17 08:55:49
你好 也可以的 你收票的时候备注下 你冲暂估的凭证号 避免到时弄不清楚为什么这么做
2019-07-04 15:36:55
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2019-11-09 15:41:22
您好 请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
2020-04-11 21:33:25
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